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审计监督处(监事会办公室)


   

1.贯彻执行党和国家有关审计监督工作的方针、政策,负责指导系统内部审计工作,制定并完善市社内部审计工作制度,制定审计工作计划并组织实施。负责指导直属企业建立内审制度。负责评价直属企业内控制度。

2.负责社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等监督检查工作。

3.依法对直属企业进行内部审计。负责对直属企业进行经济效益、财务收支、资金使用等专项审计。

4.负责组织对直属企业负责人进行经济责任审计及法人代表离任审计。

5.负责组织开展内审人员学习、培训、交流活动,加强内审队伍建设,做好外部审计人员管理。

6.配合市审计局对市社进行的审计工作。

7.负责市社重大决定事项、重点工作任务的督查督办。落实市社确定的督查督办任务,撰写督查督办报告,提出相关意见建议。

8.负责对直属企业经营管理过程中出现的重大问题进行调查处理,提出追责问责的建议。

9.负责监事会的日常工作。贯彻落实市社监事会的决定及工作安排,及时跟踪了解执行情况,做好信息反馈工作。

10.负责制定并完善监事会有关制度规定,制定年度工作计划,起草工作报告,组织监事会工作会议。

11.指导各区社监事会组织建设,指导直属企业监事会工作。负责对派出监事的日常管理工作。负责组织市社监事会、区社监事会成员及派出监事的学习、培训、交流等活动。

12.负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实。收集对市社经营和管理等方面的意见和建议,做好相关资料整理,向理事会反映并谏言献策。

13.负责本处室的各类文件收发、登记、流转、归档和印章管理工作。

14.承办市社党委交办的其他事项。